紀監審工作
5月18日,武漢分院召開2023年內部審計工作研討會,旨在進一步全面貫徹落實黨中央、國務院、院黨組關于審計工作的重大決策部署。會議由分院紀檢組組長、分黨組成員曾靜主持。分院系統各單位分管審計的領導、部門負責人以及專兼職內審人員等20余人參加。
會上,曾靜傳達了院2023年內部審計工作研討培訓班的會議精神,帶領學習了我院內部審計工作面臨的環境與新形勢、我院內部審計管理要求、內部審計發現的共性和典型問題,介紹了我院經濟責任審計、績效審計的有關要求。會議還通報2021-2022年分院內審工作情況,各單位內審工作的特色做法,對2023年內審工作進行了安排部署。
會上,分院系統各單位對近兩年內審發現的典型共性問題進行了風險研判,有數據、有事實、有分析、有舉措,匯報了內審工作的經驗做法,以及 2023年內審工作安排情況。
曾靜對分院系統各單位內部審計工作給予了充分肯定,并結合新形勢新要求下的內審工作要求,提出了開展好今年內部審計工作的四點建議。一是要進一步提高政治站位。深入落實中央全面從嚴治黨及科技領域“放管服”改革要求,按照院黨組決策部署,立足經濟監督基本定位,充分發揮審計預警作用,不斷提升工作質量。二是要聚焦重點領域關鍵環節。各單位要圍繞風險狀況和管理需求,明確本單位的內審重點領域,開展自主項目審計。積極運用大數據審計等新技術新方法,對業務數據進行充分地分析,提高審計發現問題的精準性。三是要完善審計發現問題的分析研判、整改落實、成果運用工作。堅持開展內部審計工作中發現的問題組織分析研判。各單位審計部門,要強化組織協調,嚴格履行審計整改督促檢查責任。四是要進一步統籌協調區域審計力量,扎實開展審計回訪、專項檢查,業務培訓等工作,形成分院系統審計工作的合力。